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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006132
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 11.272.500
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.607.935
IVA
₲ 1.024.773

Retención DNCP
₲ 39.761
Retención IVA
₲ 307.432
Retención Renta
₲ 307.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218881
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.876.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.655.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado