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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002357
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.728
IVA
₲ 163.636

Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218881
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.876.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.655.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado