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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087620
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 249.000
Nro. de Orden de Pago
1677
Fecha de Orden de Pago
10-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.320
IVA
₲ 22.636

Retención DNCP
₲ 878
Retención IVA
₲ 6.791
Retención Renta
₲ 6.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218219
Monto Contrato
₲ 38.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.227.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.957.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica