Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068454
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 7.728.000
Nro. de Orden de Pago
1436
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.399
IVA
₲ 702.545

Retención DNCP
₲ 27.259
Retención IVA
₲ 210.764
Retención Renta
₲ 210.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215357
Monto Contrato
₲ 192.947.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.360.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.456.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica