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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010007461
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16844485
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.860.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            442
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-07-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-07-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-07-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.155.193
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.801
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 209.379
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 279.173
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AIRETEC SRL
        
                                    RUC
                            
            80075778-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            27/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-22-219061
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 606.701.313
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 132.841.635
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 121.234.740
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408053
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias
        