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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003104
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15674931
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 380.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            766
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 357.597.273
        
                                    IVA
                            
            ₲ 34.545.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.340.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.363.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.363.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHARPENTIER SRL
        
                                    RUC
                            
            80013232-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            35
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-22-219603
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 380.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 379.664.910
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 357.597.273
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408568
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTÓMETRO PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNA
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        