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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002427
Nro. de Timbrado
15289383
Monto de la Factura
₲ 4.669.000
Nro. de Orden de Pago
1493
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.394.740
IVA
₲ 424.455

Retención DNCP
₲ 16.469
Retención IVA
₲ 127.337
Retención Renta
₲ 127.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212451
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.106.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.845.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405817
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes) - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica