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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000835
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16007220
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            189
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-04-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-04-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.705.227
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.635
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SAN NICOLAS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80027196-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            41
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-22-218634
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 38.576.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.541.982
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.301.769
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            416477
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas
        