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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0001783
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15621423
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 56.875
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1750
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 53.522
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.170
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 201
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.551
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.551
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
        
                                    RUC
                            
            3543901-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            31
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-22-218220
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 87.495.975
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 84.741.010
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 82.337.683
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408707
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        