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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011123
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 24.918.405
Nro. de Orden de Pago
1787
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.449.351
IVA
₲ 2.265.310

Retención DNCP
₲ 87.894
Retención IVA
₲ 679.593
Retención Renta
₲ 679.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218217
Monto Contrato
₲ 249.357.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.137.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.301.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica