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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000492
Nro. de Timbrado
11632768
Monto de la Factura
₲ 3.970.000
Nro. de Orden de Pago
90079
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.955.564
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 14.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22012-16-120766
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.587.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.159.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302313
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu