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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000154
Nro. de Timbrado
11548477
Monto de la Factura
₲ 133.781.942
Nro. de Orden de Pago
100094
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.295.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22012-16-128120
Monto Contrato
₲ 445.939.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.939.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.021.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316590
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu
