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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037236
Nro. de Timbrado
17173044
Monto de la Factura
₲ 9.077.490
Nro. de Orden de Pago
1164
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.460.221
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 31.689
Retención IVA
₲ 247.568
Retención Renta
₲ 330.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-219758
Monto Contrato
₲ 403.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.894.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.319.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409436
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado, Impresión y Escaneo de Documentos para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc