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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0029108
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16361540
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 46.016.450
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1715
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 42.887.331
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 160.639
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.254.994
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.673.326
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRINTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80018668-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            058
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25007-22-219758
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 403.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 372.894.112
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 349.319.853
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409436
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Copiado, Impresión y Escaneo de Documentos para la INC
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        