Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029108
Nro. de Timbrado
16361540
Monto de la Factura
₲ 46.016.450
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.887.331
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 160.639
Retención IVA
₲ 1.254.994
Retención Renta
₲ 1.673.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-219758
Monto Contrato
₲ 403.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.533.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.946.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409436
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado, Impresión y Escaneo de Documentos para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc