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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001708
Nro. de Timbrado
16602967
Monto de la Factura
₲ 66.803.200
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.209.875
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 233.204
Retención IVA
₲ 1.821.906
Retención Renta
₲ 2.429.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 50.707

Datos del Contrato

Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223471
Monto Contrato
₲ 801.638.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.227.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.054.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410575
Nombre de la Licitación
Servicio de Tercerización de Personal Profesional Contable
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc