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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010424
Nro. de Timbrado
16267605
Monto de la Factura
₲ 37.233.266
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.038.196
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 131.332
Retención IVA
₲ 1.015.453
Retención Renta
₲ 1.015.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223918
Monto Contrato
₲ 267.860.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.635.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.541.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419020
Nombre de la Licitación
Provisión y Puesta en Marcha de Celdas de Media Tensión de la Planta del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc