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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010342
Nro. de Timbrado
16267605
Monto de la Factura
₲ 50.479.395
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.503.404
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 178.055
Retención IVA
₲ 1.376.711
Retención Renta
₲ 1.376.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223918
Monto Contrato
₲ 267.860.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.635.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.541.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419020
Nombre de la Licitación
Provisión y Puesta en Marcha de Celdas de Media Tensión de la Planta del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc