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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006559
Monto de la Factura
₲ 2.610.750
Nro. de Orden de Pago
20184099
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.776
IVA
₲ 237.341

Retención DNCP
₲ 9.304
Retención IVA
₲ 71.202
Retención Renta
₲ 47.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
6689/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-129787
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.627.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.645.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304710
Nombre de la Licitación
Lco928_Servicio de Catering para Jornadas Laborales y Eventos de Emergencia - Segundo Llamado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande