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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
2017994
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
6828
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-133255
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.240.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304507
Nombre de la Licitación
Lco909_Serv. Prof. de Auditoría Contable e Impositiva ANDE y Auditoría Financiera Contable del Programa de Apoyo a la Red de Trans. y Distrib. del Sist. Interconectado-Préstamo CAF Ejerc. 2016-2017
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)