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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002358
Monto de la Factura
₲ 58.830.000
Nro. de Orden de Pago
2017218
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.946.260
IVA
₲ 5.348.182

Retención DNCP
₲ 209.649
Retención IVA
₲ 1.604.455
Retención Renta
₲ 1.069.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
6891
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-134046
Monto Contrato
₲ 265.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.114.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305223
Nombre de la Licitación
Lco934_Adquisicion de Muebles de Oficinas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande