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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006117
Monto de la Factura
₲ 53.145.000
Nro. de Orden de Pago
1782
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.058.723
IVA
₲ 4.831.364

Retención DNCP
₲ 187.457
Retención IVA
₲ 1.449.410
Retención Renta
₲ 1.449.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-195820
Monto Contrato
₲ 357.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.592.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385323
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac