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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-005935
Nro. de Timbrado
11849115
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.494
IVA
₲ 277.273

Retención DNCP
₲ 10.869
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 55.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-122879
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.241.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.759.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica (contrato abierto- plurianual)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill