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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0044139
Nro. de Timbrado
13363743
Monto de la Factura
₲ 940.567
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.147
IVA
₲ 85.506

Retención DNCP
₲ 3.420
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-153924
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.600.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.453.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327646
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento de Vehículos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación