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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 000205
Nro. de Timbrado
11369199
Monto de la Factura
₲ 498.391.895
Nro. de Orden de Pago
4906
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.705.981
IVA
₲ 21.336.907

Retención DNCP
₲ 856.591
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
78/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-117314
Monto Contrato
₲ 499.942.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.382.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.511.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301413
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL KM. 12 MONDAY DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE (CONTINUACIÓN)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana