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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0000251
Nro. de Timbrado
11197187
Monto de la Factura
₲ 158.476.075
Nro. de Orden de Pago
3991
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.978.015
IVA
₲ 12.543.456

Retención DNCP
₲ 503.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAMBDA S.A.
RUC
80044360-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-105903
Monto Contrato
₲ 399.889.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.895.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.513.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290010
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA DESINTOXICACIÓN PROGRAMADA (SEGUNDA ETAPA)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana