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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001683
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 22.235.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.645.037
IVA
₲ 2.021.363

Retención DNCP
₲ 78.429
Retención IVA
₲ 606.409
Retención Renta
₲ 606.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.279.108

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-209646
Monto Contrato
₲ 127.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.037.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.374.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas