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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056152
Nro. de Timbrado
14736249
Monto de la Factura
₲ 196.102.385
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.714.184
IVA
₲ 17.827.490

Retención DNCP
₲ 691.707
Retención IVA
₲ 5.348.247
Retención Renta
₲ 5.348.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-197792
Monto Contrato
₲ 196.102.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.102.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.714.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376979
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas