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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001558
Nro. de Timbrado
15401508
Monto de la Factura
₲ 191.683.900
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.383.263
IVA
₲ 17.425.809

Retención DNCP
₲ 676.121
Retención IVA
₲ 5.227.743
Retención Renta
₲ 5.227.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-209645
Monto Contrato
₲ 346.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.261.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.135.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas