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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001514
Nro. de Timbrado
14612236
Monto de la Factura
₲ 154.883.100
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.752.037
IVA
₲ 14.080.282

Retención DNCP
₲ 546.315
Retención IVA
₲ 4.224.085
Retención Renta
₲ 4.224.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-209645
Monto Contrato
₲ 346.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.261.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.135.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas