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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000468
Monto de la Factura
₲ 7.024.700
Nro. de Orden de Pago
66190
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.679.851
IVA
₲ 638.609

Retención DNCP
₲ 25.544
Retención IVA
₲ 191.583
Retención Renta
₲ 127.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
29/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-95050
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.257.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.338.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272815
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande