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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000723
Monto de la Factura
₲ 12.283.400
Nro. de Orden de Pago
68477
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.680.396
IVA
₲ 1.116.673

Retención DNCP
₲ 44.667
Retención IVA
₲ 335.002
Retención Renta
₲ 223.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
29/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-95050
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.257.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.338.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272815
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande