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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-000086
Monto de la Factura
₲ 100.559.500
Nro. de Orden de Pago
66456
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.447.600
IVA
₲ 9.141.773

Retención DNCP
₲ 365.671
Retención IVA
₲ 1.828.355
Retención Renta
₲ 2.742.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR WILFRIDO GIMENEZ GONZALEZ
RUC
3218367-4
Número de Contrato
30/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-94766
Monto Contrato
₲ 355.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.797.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.837.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272881
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C-9
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande