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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-000103
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
66915
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
IVA
₲ 1.818.182

Retención DNCP
₲ 196.436
Retención IVA
₲ 1.473.273
Retención Renta
₲ 982.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR WILFRIDO GIMENEZ GONZALEZ
RUC
3218367-4
Número de Contrato
30/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-94766
Monto Contrato
₲ 355.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.797.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.837.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272881
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C-9
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande