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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Nro. de Timbrado
12852586
Monto de la Factura
₲ 251.662.500
Nro. de Orden de Pago
7579
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.047.772
IVA
₲ 22.878.409
Retención DNCP
₲ 887.682
Retención IVA
₲ 6.863.523
Retención Renta
₲ 6.863.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-162908
Monto Contrato
₲ 251.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.662.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.047.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345004
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos y Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert
