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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019834
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 5.277.135
Nro. de Orden de Pago
4009
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.064.544
IVA
₲ 127.020

Retención DNCP
₲ 19.982
Retención IVA
₲ 38.106
Retención Renta
₲ 154.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-157285
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.878.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.129.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342052
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert