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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001041
Nro. de Timbrado
12426300
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-133054
Monto Contrato
₲ 379.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.519.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.036.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309235
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE TIVOLI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas