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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
11823923
Monto de la Factura
₲ 15.704.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.934.219
IVA
₲ 1.427.636

Retención DNCP
₲ 55.963
Retención IVA
₲ 428.291
Retención Renta
₲ 285.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-124349
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.999.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas