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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000026
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.281.582
IVA
₲ 887.273

Retención DNCP
₲ 34.781
Retención IVA
₲ 266.182
Retención Renta
₲ 177.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-122346
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.528.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.532.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312073
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas