Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018087
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 1.552.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.946
IVA
₲ 141.091

Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-204524
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.474.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.195.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill