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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003702
Monto de la Factura
₲ 73.720.000
Nro. de Orden de Pago
65809
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.373.871
IVA
₲ 6.701.818

Retención DNCP
₲ 260.030
Retención IVA
₲ 2.010.545
Retención Renta
₲ 2.010.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-224260
Monto Contrato
₲ 431.558.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.178.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.116.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap