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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003597
Monto de la Factura
₲ 5.210.000
Nro. de Orden de Pago
65631
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.847
IVA
₲ 473.636

Retención DNCP
₲ 18.377
Retención IVA
₲ 142.091
Retención Renta
₲ 142.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
4/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-211048
Monto Contrato
₲ 206.809.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.695.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.067.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap