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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0142329
Monto de la Factura
₲ 27.476.000
Nro. de Orden de Pago
67159
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.856.165
IVA
₲ 2.497.815

Retención DNCP
₲ 96.915
Retención IVA
₲ 749.345
Retención Renta
₲ 749.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-214842
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.853.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.293.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MONTOS MÁXIMOS PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap