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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008639
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16183719
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.796.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8115
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.631.163
        
                                    IVA
                            
            ₲ 254.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.862
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 76.255
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 76.254
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80022850-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            48
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-21-201376
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 293.863.802
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 282.540.346
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392236
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        