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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000752
Nro. de Timbrado
1686029
Monto de la Factura
₲ 75.750.000
Nro. de Orden de Pago
18969
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.532.088
IVA
₲ 5.509.091

Retención DNCP
₲ 211.549
Retención IVA
₲ 1.652.727
Retención Renta
₲ 2.203.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOEL GUSTAVO CABRERA AGUAYO
RUC
1686029-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197171
Monto Contrato
₲ 318.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.793.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378407
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y AUDIOVISUALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia