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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000560
Nro. de Timbrado
15136233
Monto de la Factura
₲ 30.600.000
Nro. de Orden de Pago
2678
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.822.975
IVA
₲ 2.781.818

Retención DNCP
₲ 107.935
Retención IVA
₲ 834.545
Retención Renta
₲ 834.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197172
Monto Contrato
₲ 143.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.116.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378407
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y AUDIOVISUALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia