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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
16701334
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. de Orden de Pago
18911
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.303.556
IVA
₲ 3.245.455

Retención DNCP
₲ 124.625
Retención IVA
₲ 973.637
Retención Renta
₲ 1.298.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197172
Monto Contrato
₲ 143.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.116.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378407
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y AUDIOVISUALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia