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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016801
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16263314
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.140.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10697
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-08-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.542.201
        
                                    IVA
                            
            ₲ 921.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.767
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 276.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 276.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80046953-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            79
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-21-205823
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 240.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 229.922.524
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 221.147.501
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392959
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE SOPORTE PARA MOTOR DE BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E.
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        