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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000626
Nro. de Timbrado
14855714
Monto de la Factura
₲ 295.300.000
Nro. de Orden de Pago
17770
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.204.760
IVA
₲ 26.845.455

Retención DNCP
₲ 1.041.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.053.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-201308
Monto Contrato
₲ 295.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.204.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378374
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACION (CISCO) DE LA D.G.R.P. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia