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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001378
Nro. de Timbrado
15192651
Monto de la Factura
₲ 5.894.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.551.720
IVA
₲ 535.818

Retención DNCP
₲ 20.790
Retención IVA
₲ 160.745
Retención Renta
₲ 160.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197327
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.839.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.522.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central