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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000245
Nro. de Timbrado
16127597
Monto de la Factura
₲ 1.659.300
Nro. de Orden de Pago
19205
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.546.468
IVA
₲ 150.845

Retención DNCP
₲ 5.793
Retención IVA
₲ 45.254
Retención Renta
₲ 60.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-201871
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.465.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.522.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392968
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia